霞法﹝2015﹞ 60号
霞浦县人民法院
2015年度部门预算公开说明
2015年部门预算经霞浦县第十六届县人民代表大会第五次会议审议通过,按照《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,接受上级人民法院的监督和指导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)审查处理不服本院判决各类申诉案件。
(三)监督、指导人民法庭的审判工作。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权。
(五)依法决定国家赔偿。
(六)管理、协调本院的审判和执行工作。
(七)负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本法院的监察工作;领导院直属单位和群团工作。
(八)管理本法院的有关经费和物资装备。
(九)结合审判工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。
(十)承办其他应由本院负责的工作。
(十一)派出机构及职责。派出法庭设三沙人民法庭,依法审理和执行辖区内一般的民事案件,指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
法院部门包括15个职能庭室及1个派出法庭,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
法院 |
财政全额拨款 |
97 |
87 |
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三、部门主要工作任务
2015年,法院部门主要任务是:我院在县委领导、人大监督、政府支持、政协民主监督和上级法院指导下,以更加公开、公平、公正的审判适应人民群众需求新常态,以更加优质、高效、便捷的服务适应社会发展需求新常态,为加快建设宜居宜业美丽新霞浦、全面建成小康社会提供更加有力的司法保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)以法治思维定题,更好地在维护公平正义上下功夫。
(二)以司法为民开篇,更好地在保障民生发展上下功夫。
(三)以深化公开谋局,更好地在提升司法公信上下功夫。
(四)以创新机制着色,更好地在推进科学发展上下功夫。
(五)以固本强基添彩,更好地在规范司法行为上下功夫。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 法院收入预算为912.81万元,其中:当年财政拨款收入912.81万元。相应安排支出预算912.81万元,其中:人员支出502.28万元,对个人和家庭补助支出185.94万元,公用支出140.59万元,项目支出84万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出912.81万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行 642.86万元。主要用于工资和日常公用经费支出。
(二)案件执行 84万元。主要用于办案费支出。
(三)行政单位离退休185.94万元。主要用于离退休人员支出。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数71.05万元,其中:公务接待费31.55万元,公务用车购置及运行费39.5万元。具体情况如下:
(一)公务接待费
2015年预算安排31.5万元。主要用于上级法院,同级法院开庭、业务交流以及相关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%,主要原因是:节约开支。
(二)公务用车购置及运行费
2015年预算安排39.5万元,其中:公务用车运行费39.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降8%,主要原因是:节约开支。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
收入项目类别 | 2015年预算 | 支出项目类别 | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 912.81 | 一、基本支出 | 828.81 |
省级公共财政预算拨款 | 人员支出 | 502.28 | |
成品油价格和税费改革税收返还 | 对个人和家庭补助支出 | 185.94 | |
中央财政转移支付补助 | 其中:离退休费 | 132.20 | |
二、基金预算财政拨款 | 公用支出 | 140.59 | |
省级基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
中央财政转移支付补助(基金) | 二、项目支出 | 84.00 | |
三、财政代管资金拨款 | |||
四、财政专户拨款 | |||
五、单位结余结转资金 | |||
六、单位其他收入 | |||
收入总计 | 912.81 | 支出总计 | 912.81 |
部门公共财政拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
204 | 公共安全支出 | 696.61 | 84 |
20405 | 法院 | ||
2040501 | 行政运行 | 696.61 | |
2040505 | 案件执行 | 84 | |
208 | 行政单位离退休 | 132.2 | |
2080501 | 归口管理行政离退休 | 132.2 | |
合计 | 828.81 | 84 | |
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
部门政府性基金拨款支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | ||
20101 | 人大事务 | ||
2010101 | 行政运行 | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
…… | …… | ||
合计 | |||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | |||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 71.05 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 31.55 |
3、公务用车费 | 39.5 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 39.5 |
(2)公务用车购置费 |